Déployer le contrôle interne dans le secteur public - Cycle de 4 conférences

Paris, juin 2007 à février 2008

L’avènement de la LOLF, ainsi que l’extension du commissariat aux comptes à certains établissements publics via la loi de sécurité financière, ont mis en lumière la nécessité d’étendre le contrôle interne dans le secteur public.

En effet, à l’instar des bonnes pratiques du secteur privé, la responsabilisation du gestionnaire oblige, plus qu’avant, les entités publiques à avoir une réflexion sur la maîtrise et la sécurisation de leurs activités.

Pour approfondir ces enjeux, l’équipe Secteur Public de PwC et le comité Risques et Contrôle interne ont organisé un cycle de 4 conférences consacré au déploiement du contrôle interne dans le secteur public.

Conférence 1 : Etat des lieux, tendances et bonnes pratiques
  19 juin 2007

Cette première conférence était articulée autour des thématiques suivantes :

  • Qu’est-ce que le contrôle interne ?
  • Quels sont les cadres de référence, les rôles et les responsabilités au sein de l’organisation ?
  • Retour sur des projets menés par de grandes organisations
  • Quelles implications pour le secteur public ?

Mardi 19 juin 2007-10h30 - Hôtel Hilton Arc de Triomphe

Présentation disponible : Magali Van Osse

Conférence 2 : La contribution à la fiabilité de l’information financière
  18 septembre 2007

Cette seconde conférence était articulée autour des thématiques suivantes :

  • La certification dans le secteur public : Quel impact sur le contrôle interne ?
  • Les cadres de référence de contrôle interne applicables dans le secteur public
  • La contribution des systèmes d'information à la fiabilité de l'information financière
  • Les plans de contrôle interne : Quel retour d'expérience ?

Mardi 18 septembre 2007- 8h30 -10h30 - Hôtel Westin

Présentation disponible : Magali Van Ossel

Conférence 3 : Contrôle interne et maîtrise des activités
  4 décembre 2007

Avec la participation de Mr Claude VIET, Directeur de l'audit du Groupe La Poste

Cette troisième conférence était articulée autour des thématiques suivantes :

  • Le contrôle interne, un levier d’amélioration de la performance
  • La maîtrise du risque juridique : la cartographie des risques juridiques et judiciaires
  • Retour d’expérience autour d'un intervenant extérieur

Mardi 4 décembre 2007 – 8h30-10h30 - Hôtel Prince de Galles

Présentation disponible : Magali Van Ossel

Conférence 4 : Mettre en œuvre une démarche d’amélioration du contrôle interne
  12 février 2008

Avec la participation de Mr Bernard FOURNIER, Directeur de l’audit, Réseau Ferré de France

Cette quatrième conférence fut articulée autour des thématiques suivantes :

  • Les grandes étapes de la démarche
  • Quels outils pour améliorer votre contrôle interne ?
    • Le cadre de référence AMF
    • Démarche « diagnostic »  PwC
    • Le guide de procédures
  • La contribution de l’audit interne au renforcement du contrôle interne
  • Retour d’expérience autour d’un intervenant extérieur

Mardi 12 Février – 8h30-10h30 - Hôtel Prince de Galles

Présentation disponible : Magali Van Ossel

 Intervenants :

  • Jean-Louis Rouvet, associé PwC Advisory, responsable du département Secteur Public
  • Christophe Thénégal, associé, PwC Advisory, Comité Risques et Contrôle interne
  • Sylvie Le Damany, avocate, associée Landwell
  • Jérôme Grand d’Esnon, associé Landwell
  • Olivier Rochefort, directeur, PwC Advisory, Secteur Public
  • Laurent Morel, manager, PwC Advisory, Secteur Public
  • Paul le Nail, senior manager, Service à l’audit interne